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裙帶菜
于2019-10-20 19:52 發布 ??1054次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-20 19:53
您好沖銷暫估是負數表示 正確的
裙帶菜 追問
2019-10-20 19:54
好嘞 感謝
bamboo老師 解答
2019-10-20 19:57
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借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
有一筆大額的第一季度暫估的成本,結果今年也不會有這成本票入賬,我怎么沖銷? 當時是做的 借主營業務成本,貸應付賬款。要是現在做返分錄,營業成本在利潤表就顯示負數了。希望老師指導一下。
答: 您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元,疫情放假,4月才送到客戶那里,3月是做借主營業務成本,貸應付賬款料廠嗎
答: 依描述, 你是銷售方吧?
老師,您好,當月主營業務成本為0,應付賬款周轉率是不是為0,應付賬款周轉天數是不是也就沒法算了。
討論
上個月做了暫估成本借主營業務成本,貸應付賬款,這個月怎么沖銷呢
8月跟九月少計提了共計80元,可以直接沖掉暫估嗎,我12月有做暫估主營業務成本,應付賬款暫估,怎么調好點
25年有暫估 今年2月收到票 是直接在2月沖暫估 借 主營業務成本 負數 貸 應付賬款-暫估 負數 這樣就行了嗎?
有一個預警公式,營業成本(主營業務成本+其他業務成本)+期間費用(財務費用、管理費用、銷售費用)+本期存貨增加額+本期固定資產與無形資產增加額=本期取得發票總額+本期發放工資總額+本期折舊或攤銷+本期海關進口額。這個公式是不是應該考慮應付賬款呢,因為公式里有存貨的增加額會和發票對比,但是如果存貨增加,但是沒有確認成本,也沒有付款,所以這個公式是不是也要考慮應付賬款呢?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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裙帶菜 追問
2019-10-20 19:54
bamboo老師 解答
2019-10-20 19:57