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Lverson
于2026-03-23 16:26 發布 ??86次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2026-03-23 16:26
嗯嗯,可以那樣直接紅沖的
Lverson 追問
2026-03-23 16:30
那如果25年有暫估 在匯算清繳之前沒來票 匯算清繳調增了利潤 需要怎么做分錄? 是借利潤分配~未分配利潤 貸 應付賬款 暫估 負數嗎
家權老師 解答
2026-03-23 16:33
是的,就是你后邊那個分錄,先更正報表,再做匯算
是虛假的暫估才調賬,真實的暫估只做納稅調增
2026-03-23 16:55
更正報表?更正25的報表嗎?
是的,虛假暫估,直接更正25年的財務報表,再做匯算
2026-03-23 17:47
那真實的暫估只需要做納稅調增 就不需要做任何分錄了?
是的,因為那個成本費用是當年真實發生的,只是沒發票不能稅前扣除,所以不做分錄沖了
2026-03-23 17:54
那這樣的話豈不是即使我做了納稅調增 補了稅 那個暫估也一直在賬上?
2026-03-23 17:55
是的,以后來發票才沖暫估,沒來發票就掛著就行
2026-03-23 18:02
好的 謝謝
2026-03-23 19:51
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老師,我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元,疫情放假,4月才送到客戶那里,3月是做借主營業務成本,貸應付賬款料廠嗎
答: 依描述, 你是銷售方吧?
老師,成本未付款可以直接記:借:主營業務成本,貸:應付賬款,可以這樣嗎
答: 同學,您好,可以這樣的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有一筆大額的第一季度暫估的成本,結果今年也不會有這成本票入賬,我怎么沖銷? 當時是做的 借主營業務成本,貸應付賬款。要是現在做返分錄,營業成本在利潤表就顯示負數了。希望老師指導一下。
答: 您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
老師我想問一下,我們單位有兩張去年的發票,稅務說有問題讓我調整出來,然后做了補繳所得稅跟滯納金、我去年的兩張發票每張六萬元。當時做賬的時候是借主營業務成本12萬。貸銀行6萬、應付賬款6萬。我現在調整出來,我的分錄應該怎么寫,應付的6萬也不付給供貨商了。還有一個就是我補的稅款跟滯納金怎么寫分錄。
討論
你好老師幫忙看下,去年預提成本,收到票沖減暫估分錄這樣對嗎?然后再根據票的金額 借 主營業務成本, 貸應付賬款****公司
老師,請問2023.12暫估了一筆賬,當時借:主營業務成本 10萬(估的金額) 貸方:應付賬款。 現在來了票,如何做賬?謝謝
老師咨詢你個問題,就是以前會計做賬,有個項目入賬了成本票,然后又已經結轉了,后面他沖銷這個憑證,就只做了一步借:應付賬款,貸:材料費,導致我這個項目現在成本票余額在貸方,他是不是少做了一步,還應該借:材料費,貸:主營業務成本,我現在直接在4月份做一個調整的分錄把這個余額做平,是不是沒毛病啊?
老師,我入賬,借:工程施工-勞務100 進項稅額13 貸:應付賬款113,后面做了進項稅額轉出 借:工程施工-勞務-100 貸方應付-113 進項稅額轉出13 成本也紅沖了,借:主營業務成本-100 貸:工程施工-勞務 是不是相當于這張發票未入賬?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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Lverson 追問
2026-03-23 16:30
家權老師 解答
2026-03-23 16:33
家權老師 解答
2026-03-23 16:33
Lverson 追問
2026-03-23 16:55
家權老師 解答
2026-03-23 16:55
Lverson 追問
2026-03-23 17:47
家權老師 解答
2026-03-23 17:47
Lverson 追問
2026-03-23 17:54
家權老師 解答
2026-03-23 17:55
Lverson 追問
2026-03-23 18:02
家權老師 解答
2026-03-23 19:51