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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-03 22:26

你好,什么原因不允許抵扣的?實際有業務嗎?

Sunflower 、 追問

2025-03-03 22:32

公司是23年成立,   當年營業額2200.但是增值稅和所得稅交的很少,稅務局說稅負低了。我們是抵扣了200萬金額的設備票,抵扣了110萬金額的車。,所以增值稅就沒有繳納。所以想把車不放到23年抵扣。

郭老師 解答

2025-03-03 23:00

借以前年度損益調整,
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
jie應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費查補稅款
借,應交稅費查補稅款貸銀行存款

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相關問題討論
你好,什么原因不允許抵扣的?實際有業務嗎?
2025-03-03 22:26:54
同學你好 你的問題是什么
2023-06-19 10:59:33
你好,學員,稍等,老師看看
2022-04-12 16:56:22
同學,你好 增值稅不能稅前扣除的
2022-07-15 12:07:31
您好,補交的增值稅記入原材料,滯納金記入營業外支出。最好不用應交稅金-增值稅檢查調整。
2016-10-19 21:36:58
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