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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-03-18 13:09

你好,你的會計分錄是對的,沒問題

融智財稅 追問

2025-03-18 13:11

個人部分未入到業務活動費用里,開的發票后附就可以對吧

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:12

是的,就是這樣操作的

融智財稅 追問

2025-03-18 13:14

向政府單位實行收付實現制,電費發票多,支付款少,是按支付金額入業務活動費中嗎

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:16

是的,我們支付多少按照多少入業務活動經費

融智財稅 追問

2025-03-18 13:29

比如發票是300,支付100;借:業務活動費用  100  貸:銀行存款  100     不用掛應付賬款嗎?

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:29

那些將來不需要付款的話就不需要掛,如果需要付款就得掛

融智財稅 追問

2025-03-18 13:35

那要是支付多,發票少,怎么記業務活動費用

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:37

借業務活動經費
貸銀行存款
應付賬款

融智財稅 追問

2025-03-18 13:39

比如銀行支付300,發票收到200

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:41

借業務活動經費300
貸銀行存款200
其他應付賬款100

融智財稅 追問

2025-03-18 13:43

發票只收到200,銀行支付是300,缺了100的發票,是掛預付?

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:44

掛預付也可以,你問對方要發票啊

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老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2026-01-28 02:00:49
你好,你的會計分錄是對的,沒問題
2025-03-18 13:09:20
是的,就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
2024-01-31 16:16:25
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