

老師,暫估就付款結(jié)余5.6萬,應(yīng)該是當(dāng)時暫估時單價估大了,導(dǎo)致現(xiàn)在數(shù)量沖銷完了,金額還有。現(xiàn)在怎么操作把余額沖銷呢?謝謝老師
答: 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
老師,您好,1.我們是圖書行業(yè),每年成本都是暫估的,然后收到票就沖暫估,就是說沖銷和當(dāng)時暫估的每一筆金額是不能一一對應(yīng)上的,這個有沒有關(guān)系? 2.就是由于以前會計遺留的問題,導(dǎo)致暫估有150萬的余額,匯算也沒有調(diào)增,后期我也是收到票就在沖暫估,沖完之后再暫估,就這樣導(dǎo)致現(xiàn)在還有150萬的暫估余額,這個如果稅務(wù)查過來,有什么風(fēng)險
答: 成本是真是發(fā)生的,因為我們是圖書,每次缺票的時候就是一下子暫估20萬,然后收到發(fā)票了再沖銷的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問下 之前的會計暫估后 來票后是按來票的金額沖暫估的 ,現(xiàn)在造成應(yīng)付賬款-暫估有余額。我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?是把應(yīng)付賬款-暫估調(diào)平嗎?這樣此商品的庫存金額就變化了。
答: 來票后是按來票的金額沖暫估的 你這個不是沖掉了嗎,你不是按暫估沖的?借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)




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