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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-04-01 13:40

你好,這個你補充計提就可以了,借,利潤分配,未分配利潤貸應付職工薪酬-工資/社保

Clover 追問

2025-04-01 13:40

但是現在跨年了,我24年匯算和財報也都提交了,需要更正嗎

宋生老師 解答

2025-04-01 13:41

你好你想做規范的話就需要更正。

Clover 追問

2025-04-01 13:47

如果更正是應該怎么處理,因為這個不是在25年賬務體現了嗎?

宋生老師 解答

2025-04-01 13:49

你好,是啊,就用上面的利潤分配未分配利潤來調整。

Clover 追問

2025-04-01 13:51

如果報表不更正,但是這個在25年體現了,在26年匯算的時候有什么影響

宋生老師 解答

2025-04-01 14:00

你好,你的意思是說直接當做25年的費用嗎?

Clover 追問

2025-04-01 14:07

是的 ,可以這樣操作嗎?

宋生老師 解答

2025-04-01 14:08

你好,操作是可以操作,只是本身不太規范。

Clover 追問

2025-04-01 14:14

就是說我如果這樣做了憑證,最好的就是,要回頭去調整報表
完整的分錄是
     借:管理費用 -社保/職工薪酬
         貸:應付職工薪酬
    借:應付職工薪酬
        貸:未分配
這樣就要調整財報,影響利潤了,利潤減少了,就影響年度所得稅是這樣理解的對吧

宋生老師 解答

2025-04-01 14:15

你好,借:應付職工薪酬
貸:未分配。這個不對啊

Clover 追問

2025-04-01 14:17

借,利潤分配,未分配利潤貸應付職工薪酬-工資/社保,直接這個科目,這樣做?也是影響上年的財報?

宋生老師 解答

2025-04-01 14:17

你好,你只有補充計提就行了,然后你實際支付的時候就去做支付的憑證。是管理費用需要結轉到本年利潤。

Clover 追問

2025-04-01 14:20

老師,是這個樣子的,我實際上是已經支付了,現在的差額是沒有計提的部分,所以有差額,但是計提的分錄是借管理費用,您說的是借,利潤分配,未分配利潤貸應付職工薪酬-工資/社保,所以我有點沒懂

宋生老師 解答

2025-04-01 14:22

你好,是這樣子的,你如果說是返回24年去補這個憑證,你可以進入借管理費用。但是如果你是在二五年做這個憑證就應該,但是如果你是在25年做這個憑證,就應該要借方計入利潤分配未分配利潤。

Clover 追問

2025-04-01 14:40

那我去調整財報的時候,要手動把這部分金額手動加到管理費用是嗎,這樣利潤出來了,我才能去調整匯算?在單獨把這部分金額加到A105050的第一行和第八行,是嗎

宋生老師 解答

2025-04-01 14:49

你好,是的。就是你說的這樣了。

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相關問題討論
你好,這個你補充計提就可以了,借,利潤分配,未分配利潤貸應付職工薪酬-工資/社保
2025-04-01 13:40:01
同學你好 這個屬于的
2022-03-18 12:39:44
好,是你們單位多計提了工資嗎?
2022-03-18 10:17:39
你好,工資需要應付職工薪酬 不是退休、離職的職工,工資吧 退休職工的福利不通過應付職工薪酬。
2022-06-17 10:09:56
您好, 借:管理費用_工資-1000 貸:應付職工薪酬-1000
2024-07-15 11:19:55
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