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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-04-18 17:56

你好,這個要看開發(fā)票按多少金額開。

駱旭燕 追問

2025-04-18 17:58

發(fā)票按優(yōu)惠后的6300開

宋生老師 解答

2025-04-18 18:43

你好,這樣的話,你直接按6300入賬就行。

駱旭燕 追問

2025-04-18 18:49

稅賬可以這樣做,但內(nèi)賬呢,因為不改變商品單價,內(nèi)賬只能按7000入庫,少付的錢怎么處理

宋生老師 解答

2025-04-18 18:50

你好,內(nèi)賬你可以計入營業(yè)外收入

駱旭燕 追問

2025-04-18 18:53

這樣做的話會虛增主營業(yè)務(wù)成本吧,因為優(yōu)惠本來應(yīng)該做為采購成本的減少,現(xiàn)在直接計營業(yè)外收入了

駱旭燕 追問

2025-04-18 18:54

公司說了不能改單品單價,所以入庫只能按優(yōu)惠前的。這種是不是屬于銷售折讓呢,如果直接沖主營業(yè)務(wù)成本也不合理,因為采購的商品當月沒全部銷售完,全部沖主營業(yè)務(wù)成本又會虛增本月主營業(yè)務(wù)成本

宋生老師 解答

2025-04-18 18:54

你好,這個你增加成本的同時,增加了營業(yè)外收入。
沒有辦法做到在科目既要體現(xiàn),又不能體現(xiàn)。
你要入賬,肯定就要入到某個科目的。

駱旭燕 追問

2025-04-18 18:57

問題是增加的成本當期沒全部銷售完,成本也不會全部結(jié)轉(zhuǎn),但沖收入是當期全部沖了,雖然總金額沒變,但站在權(quán)現(xiàn)發(fā)生制的原則就有問題

宋生老師 解答

2025-04-18 18:59

你好,你少付的錢,其實就是你增加的成本。是貨物的成本,不是結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本。這是不一樣的。

宋生老師 解答

2025-04-18 19:00

你如果覺得不合適,可以按自己的想法來。因為內(nèi)賬本身就可以不用那么多要求,更重要的是老板同意并能理解。
如果確實都想按實際,按標準的做法,那就是6300,其他的做法都是錯的。

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你好,這個要看開發(fā)票按多少金額開。
2025-04-18 17:56:28
這樣做的話會虛增主營業(yè)務(wù)成本哦,因為本來應(yīng)該做為采購成本的減少,現(xiàn)在直接計營業(yè)外收入了
2025-04-18 17:41:09
如果改數(shù)量不改單價呢
2025-04-23 11:34:53
采購入庫時按正常采購價格確認庫存商品和應(yīng)付賬款:借:庫存商品 5000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(假設(shè)稅率為 13%,則為5000×13% = 650)貸:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 5650扣除賠償款時賠償款應(yīng)視為供應(yīng)商對采購價格的折讓:借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 1130(含增值稅,1000×1.13 = 1130)貸:庫存商品 1000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)130支付貨款時借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 4520(5650 - 1130)貸:銀行存款 4520這樣處理后,庫存商品的入賬價值為 4000 元,數(shù)量為 10,入庫單價變?yōu)?400 元,
2025-04-23 11:22:33
開關(guān)相當于是成品的一種配件,開關(guān)為什么計入庫存商品,這個是要給對方加工成品用的?
2025-09-11 14:22:31
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