

老師好,我想問一下,管理費用-業務招待費,在計算企業所得稅時,這個業務招待費只能準予抵扣一部分呢?
答: 你好是的只可以扣除一部分, 不得超過營業收入的千分之五
老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業所得稅匯算,銷售費用中的業務招待費還扣除嗎,還是說只扣除管理費用
答: 企業所得稅匯算清繳時,銷售費用中的業務招待費是可以扣除的,但是有一定的限制。根據我國的稅法規定,企業的業務招待費在稅前扣除的比例不能超過銷售(營業)收入的0.5%。如果超過了這個比例,超出部分就不能在稅前扣除了。









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素素 追問
2025-04-23 15:47
樸老師 解答
2025-04-23 15:49