企業所得稅匯算,銷售費用中的業務招待費還扣除嗎,還是說只扣除管理費用

傳統的冬日
于2023-07-24 09:24 發布 ??1501次瀏覽
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良老師1
職稱: 計算機高級
2023-07-24 09:29
企業所得稅匯算清繳時,銷售費用中的業務招待費是可以扣除的,但是有一定的限制。根據我國的稅法規定,企業的業務招待費在稅前扣除的比例不能超過銷售(營業)收入的0.5%。如果超過了這個比例,超出部分就不能在稅前扣除了。
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企業所得稅匯算清繳時,銷售費用中的業務招待費是可以扣除的,但是有一定的限制。根據我國的稅法規定,企業的業務招待費在稅前扣除的比例不能超過銷售(營業)收入的0.5%。如果超過了這個比例,超出部分就不能在稅前扣除了。
2023-07-24 09:29:54
按照自身發生額的60%和收入的千分之五,哪個的允許扣除哪個
2022-04-13 15:48:14
業務招待費的扣除規定是,企業在有關方面支出的業務招待費,可以按照管理規定,按實際發生額,計入當期損益中扣除,但其中不得包括超過當期管理規定的上限額度的招待費用。企業應當在業務招待費支出時,對其進行合理、必要的記錄,并保證其真實性、準確性。依據《企業所得稅法》第六十四條的規定,企業可以根據營業收入支出情況,按一定比例按月限額扣除業務招待費,但總額不能超過當月的實際支出額。
2023-03-21 13:17:03
放那個費用都可以,按你受益部門就可以
是的,不管哪個費用里面合并算稅前扣除,建議你們放一個里面
2019-03-11 16:32:49
你好,業務招待費如果有發票的,按發生額的60%,營業收入的千分之五抵扣匯算簽約的時候填寫納稅調整明細表,扣除項目里面有一個招待費。
2022-08-31 16:36:55
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