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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-08-27 11:21

你好是的只可以扣除一部分, 不得超過營業收入的千分之五

一米陽光 追問

2019-08-27 11:24

千分之五就好少啊

一米陽光 追問

2019-08-27 11:25

100000的營業收入只能扣除500

一米陽光 追問

2019-08-27 11:27

我5月份做了一筆分錄是管理費用-業務招待費5500,4-6月的營業收入只有四萬多,那我是不是不能做這比業務招待費呢?

一米陽光 追問

2019-08-27 11:28

員工福利發報銷有什么要求嗎?

一米陽光 追問

2019-08-27 11:29

員工福利費報銷有什么要求嗎?

小洪老師 解答

2019-08-27 11:31

你好必須有發票而且是用于員工福利的比如過節發放的月餅

一米陽光 追問

2019-08-27 11:35

有發票,是娛樂服務費發票,可以嗎

小洪老師 解答

2019-08-27 11:41

你好這個是可以作為福利費的

一米陽光 追問

2019-08-27 11:41

嗯嗯,好的

一米陽光 追問

2019-08-27 11:45

職工福利費是不是也有要求說多少才能在企業所得前扣除呢?

小洪老師 解答

2019-08-27 11:45

好的,那作為管理費用-福利費報銷好

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你好是的只可以扣除一部分, 不得超過營業收入的千分之五
2019-08-27 11:21:15
學員:是的,我們的企業財務報表年報已經報完,現在需要做企業匯算清繳,業務招待費調整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業匯算清繳是企業每年應繳納的企業所得稅,因此,招待費調整交所得稅,可以在企業匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業所得稅的調整,以表明企業應交稅費的變動。 此外,企業匯算清繳還包括匯總企業本期應交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業在做匯算清繳時,應當仔細遵守相關規定,以確保企業稅務結算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20
你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52
你好,也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
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