申報交款后發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負債表里應付職工薪酬和其他應付款填錯了,但是資產(chǎn)和負債及所有者權益沒有錯,該怎么辦
?? 吐個泡泡o??
于2025-04-24 14:16 發(fā)布 ??201次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2025-04-24 14:22
如果是當月發(fā)現(xiàn),在財務軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務報表,考慮稅務影響。同時要與公司內(nèi)部相關部門及可能涉及的外部機構溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準確合規(guī),并做好記錄。
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如果是當月發(fā)現(xiàn),在財務軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務報表,考慮稅務影響。同時要與公司內(nèi)部相關部門及可能涉及的外部機構溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50
這個零申報他指的是你不交稅,稅額是零,那你資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)直接根據(jù)你的實際余額填寫就行了。
2022-04-06 12:18:06
首先,你需要把所有的負債和所有者權益匯總,并在期末余額欄里寫上總計的期末余額數(shù)目。具體而言,應付職工薪酬的期末余額就是年初數(shù)目加上期間的發(fā)生額,而其他應付款的期末余額則是年初數(shù)目減去期間的發(fā)生額。
2023-03-14 16:31:45
(1)清償債務、展期及豁免的會計處理:
借:長期借款 150000
貸:銀行存款 50000
長期借款-重整債務 50000
營業(yè)外收入 50000
將重組利得結轉(zhuǎn)未分配利潤:
借:營業(yè)外收入 50000
貸:利潤分配——未分配利潤 50000
(2)接受股東出資的會計處理:
借:銀行存款 200000
貸:股本 60000
資本公積 140000
(3)對存貨固定資產(chǎn)按評估后的公允價值進行重新計價:
借:固定資產(chǎn) 80000
貸:存貨 15000
資本公積 65000
(4)用資本公積和股本彌補虧損
未彌補虧損395000-50000=345000
資本公積余額=100000%2B140000%2B65000=305000
借:資本公積 305000
貸:未分配利潤 305000
借:股本 40000
貸:未分配利潤 40000
重整后資產(chǎn)負債表
編制單位:甲公司 201*年12月31日
資產(chǎn) 負債及所有者權益
貨幣資金 215000 應付票據(jù) 100000
應收票據(jù) 20000 應付職工薪酬 110000
存貨 85000 其他應付款 130000
固定資產(chǎn)凈值 380000 長期借款 50000
其他資產(chǎn) 10000 股本 320000
資本公積 0
未分配利潤 0
合計 710000 合計 710000
2022-06-22 16:39:04
你好,你這里就在10月基礎上,填增加的流動資產(chǎn)4000萬元(應收賬款或者是銀行存款)。
流動負責(填應付職工薪酬增加9000),實際發(fā)放工資導致流動資產(chǎn)減少,填銀行存款減少4500。
2026-01-18 15:46:39
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2025-04-24 14:24
樸老師 解答
2025-04-24 14:26
?? 吐個泡泡o?? 追問
2025-04-24 14:38
樸老師 解答
2025-04-24 14:41