

老師你好,我想問一下匯算清繳的問題,2024年做的營業外收入,現在經核查不屬于收入了,2025年做了紅沖,記了以前年度損益調整,那我現在匯算清繳報表納稅調整表A105000表上納稅調減嗎?還是本來屬于營業外收入是需要做調增的,現在不屬于營業外收入了就不用做任何納稅調整了
答: 在 A105000《納稅調整項目明細表》的 “其他” 欄次(第 30 行 )填報調減金額
老是你好,我想問一下匯算清繳的問題,2024年做的營業外收入,現在經核查不屬于收入了,2025年做了紅沖,記了以前年度損益調整,那我現在匯算清繳報表納稅調整表上需要在A105000表上納稅調減嗎?還是本來屬于營業外收入是需要做調增的,現在不屬于營業外收入了就不用做任何納稅調整了
答: 您好親,調減,納稅調減
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教下大家 23年1季度通過以前年度損益調整的賬,是填在22年年報的納稅調整表嗎
答: 你好;? ? 你這個是調整了什么數據的;才好判斷是否22年年報要填寫數據? ?









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奇異果 追問
2025-05-22 16:41
樸老師 解答
2025-05-22 16:42
樸老師 解答
2025-05-22 16:42
奇異果 追問
2025-05-22 16:47
樸老師 解答
2025-05-22 16:48