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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-06-11 10:14

借:庫存商品 貸:其他應付款

智誠鑫源財務公司 追問

2025-06-11 10:22

不暫估入庫嗎

文文老師 解答

2025-06-11 10:23

這就是暫估入庫的分錄

智誠鑫源財務公司 追問

2025-06-11 10:25

我們公司經常都會有暫估的商品入庫,以前做的分錄是:借:庫存商品  貸:應付賬款——暫估入庫。
但是這次由法人代付了,不知道分錄 如何寫

文文老師 解答

2025-06-11 10:26

法人代付了,所以貸記其他應付款

智誠鑫源財務公司 追問

2025-06-11 10:30

法人付的是價稅合計的費用,借記的庫存商品是不含稅價,兩者差額計哪里?

文文老師 解答

2025-06-11 10:33

借記應交稅費-應交增值稅-待認證進項

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相關問題討論
借:庫存商品 貸:其他應付款
2025-06-11 10:14:07
借原材料貸銀行存款。
2022-04-07 09:33:08
你好 借:庫存商品 貸:應付賬款
2022-01-23 21:59:12
最好等發票來了之后,再入賬。如果想沒有發票就入賬,只能暫估入賬。
2022-03-04 10:29:22
你好,原采購分錄做紅字沖回就可以,然后再按發票金額寫藍字
2022-01-17 18:47:26
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