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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-12-05 13:40

您好,這個暫估入賬就可以 
借:庫存商品 
貸:應付賬款-暫估 
借:應付賬款-暫估 
貸:銀行存款

心里的顏色 追問

2024-12-05 13:45

老師,收到發票的時候,我在怎么做分錄?

劉艷紅老師 解答

2024-12-05 13:47

把這個暫估的做負數,再做正數分錄

心里的顏色 追問

2024-12-05 14:01

老師您好,不好意思,剛學習不明白,麻煩您給寫一下分錄?

劉艷紅老師 解答

2024-12-05 14:05

借:庫存商品-  
貸:應付賬款-暫估-  
再做正數 
借:庫存商品+ 
貸:應付賬款+

心里的顏色 追問

2024-12-05 14:23

謝謝老師,辛苦了

劉艷紅老師 解答

2024-12-05 14:24

不客氣,很高興幫你

心里的顏色 追問

2024-12-05 14:55

老師,收到發票時,就按照您說的做完正數分錄就可以了嗎?銀行付款的還需要做負數、在做正數嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-12-05 14:57

銀行付款直接沖銀行存款就可以

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相關問題討論
您好,這個暫估入賬就可以 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款
2024-12-05 13:40:04
借預付賬款,貸銀行存款, 借庫存商品,貸應付賬款,暫估
2023-06-25 13:55:03
同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款
2022-08-01 09:45:26
您好,計入在途物資就可以了
2023-10-10 20:25:20
借庫存商品貸銀行存款 借銀行存款貸主營業務收入應交稅費,借主營業務成本貸庫存商品。
2021-12-07 10:45:40
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