老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,下午好!物業公司端午同業主在小區舉辦活動購買包粽子的食材和獎品怎么寫分錄,借:管理費用,貸:庫存現金,二級科目寫什么
答: 你好,這個物業公司計入業務宣傳費。
2、4月3日有一筆事業收入34 500元,具體為學生住宿費,此款項應上續財政,款項尚未收到。3、接題目2,4月15日收到了這筆事業收入34 500元,存入銀行。4、后勤管理部門支付單位統一承擔的物業管理費用5 000元,款項以庫存現金支付。5、有關部門從倉庫領用辦公用品,成本為4 800元。1
答: 學員你好,問題不完整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供銷社,老會計做賬的21年初有個預提費用貸方余額6萬,21年未預提費用增加到貸方13萬,現在老會計告訴我,如果在發生費用來沖這個預提費用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費用,貸:預提費用,今年拿回發票了沖借:預提費用,貸:庫存現金?
答: 匯算清繳的時候抵扣了嗎?暫估的業務是一樣的嗎?








粵公網安備 44030502000945號



周周有錢花 追問
2025-06-12 17:03
宋生老師 解答
2025-06-12 17:04
周周有錢花 追問
2025-06-12 17:05
宋生老師 解答
2025-06-12 17:05