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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-06-22 15:34

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-06-22 15:44

您好,紅沖原錯誤分錄:
借:其他應(yīng)付款 - 暫估 10000 借:主營業(yè)務(wù)成本 -10000
跨年更正分錄:
借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:其他應(yīng)付款 - 暫估 10000
結(jié)轉(zhuǎn):
借:利潤分配 - 未分配利潤 10000 貸:以前年度損益調(diào)整 10000

00 追問

2025-06-22 15:52

老師 看下第一個分錄有2個借方嗎?

董孝彬老師 解答

2025-06-22 15:57

您好,是的,主營業(yè)務(wù)成本是負(fù),損益科目的借貸不能反,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時要出錯的

00 追問

2025-06-22 16:30

應(yīng)該是這樣做的吧:
原分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本-10000
貸:其他應(yīng)付款-暫估-10000
更正分分:
借:利潤分配-未分配利潤- 10000
借:主營業(yè)務(wù)成本10000

董孝彬老師 解答

2025-06-22 16:32

不是
借:未分配利潤   10000   貸:其他應(yīng)付  10000
未分配利潤就是代替損益科目主營業(yè)務(wù)成本的

00 追問

2025-06-22 16:47

調(diào)整個哪個科目有結(jié)余金額?

董孝彬老師 解答

2025-06-22 16:50

您好,調(diào)整后正確的科目有結(jié)余,
這樣來,原分錄紅沖,再做正確分錄,然后所損益科目換成未分配利潤

00 追問

2025-06-22 16:56

按老師的方法結(jié)余金額不對,老師再復(fù)核下分錄的正負(fù)號

董孝彬老師 解答

2025-06-22 16:58

 您好,紅沖,借:以前年度損益調(diào)整(代替 主營業(yè)務(wù)成本) +10000    貸:其他應(yīng)付款-暫估+10000
接下來您做正確的分錄就可以,損益用  以前年度損益調(diào)整 代替,再把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

00 追問

2025-06-22 17:01

暈了,就是不會做才問老師的

董孝彬老師 解答

2025-06-22 17:02

哦哦,那您把正確分錄給我嘛,我一起寫

00 追問

2025-06-22 17:09

原分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本-10000
貸:應(yīng)他應(yīng)付款-暫估-10000
如何紅沖?就是跨年了用錯科目了.下一步再如何寫?

董孝彬老師 解答

2025-06-22 17:11

您好,我寫好了呀,因為正確分錄也要涉及到以前年度 損益調(diào)整,一起結(jié)轉(zhuǎn)嘛,我沒有單獨寫這一個分錄的結(jié)轉(zhuǎn)

00 追問

2025-06-22 17:14

我系統(tǒng)里是自動結(jié)轉(zhuǎn)
更正分錄:
借:以前年度損益調(diào)整 -10000
借:主營業(yè)務(wù)成本10000
老師幫我看下這樣做是否正確?

董孝彬老師 解答

2025-06-22 17:15

您好,不對,這里相當(dāng)于2個科目都是損益科目,沒有啥用,還影響了25年的利潤

00 追問

2025-06-22 17:17

原分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本-10000
貸:其他應(yīng)付款-暫估-10000
如何寫正確的分錄?

董孝彬老師 解答

2025-06-22 17:18

紅沖錯分錄就是原分錄復(fù)制金額反向
借:以前年度損益調(diào)整   +10000
貸:其他應(yīng)付   +10000

00 追問

2025-06-22 17:25

不對呀,為什么其他應(yīng)付款有結(jié)余呢?

董孝彬老師 解答

2025-06-22 17:25

這個分錄肯定是對的,原來是負(fù)現(xiàn)在是正,相當(dāng)于其他應(yīng)付沒有發(fā)生過

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10
您好, 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配
2026-03-23 15:13:35
你好 ;? ? ? ?你這個 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 是否與你 實際發(fā)票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24
你好,涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
2022-04-22 09:27:26
你好,你這里屬于24年的費用,可以用未分配利潤來調(diào)整。
2026-04-10 11:54:36
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