老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答


老師你好,公司這個有月收入200萬都是現金,存入一部分到銀行,別一個部分現金用了,應該怎么做帳。謝謝
答: 你好,這個借現金,貸主營業務收入應交稅費 然后借銀行存款,貸現金 實際花費就看情況了。
老師您好,做無票收入,收到的現金沒有存入銀行,這個現金怎么做分錄,怎么入帳?
答: 借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問,今年1月份,我公司出租了一半廠房給A公司用。他付我們租金。1月份我收到了A公司銀行轉賬6萬元租金,幾天后老板又給我的3萬元現金,說是A公司給的。我入賬是,借:銀行存款6萬,庫存現金3萬;貸:預收賬款-A公司 9萬。但是6月我才知道這個3萬現金是我老板和A公司借的。(不是A公司支付的租金)。這3萬現金7月份就要還回去。不應該入我公司的預收款。現在發現了錯了, 紅沖了那個分錄,紅沖后正確的分錄應該怎么做啊?謝謝老師
答: 你好!轉入其他應付款科目下核算




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2025-06-26 11:02
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2025-06-26 12:31