老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


請問這個就做一筆分錄借:管理費用-財產保險 貸:銀行存款 對么
答: 不對的,借:預付賬款貸:銀行 存款,有發票才能入費用的
我們公司幫一個朋友代買了五險,這些費用全部都是那個朋友出,但是12月份做賬時,我把一部分做到公司費用里去了,現在跨年了,要如何調賬呢?一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款是這么做的
答: 同學你好,借:其他應收款 貸:管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下19年我做錯了一筆分錄,沒有收到票,我做了借:管理費用 貸銀行存款,這個可以今年調整嗎?改成借:管理費用負數,貸銀行存款負數,然后再借:應付賬款貸銀行存款呢
答: 你的想法是正確的,你可以在今年進行調整。首先,你需要將原來的分錄進行反沖,也就是借:銀行存款,貸:管理費用。然后,你再進行新的分錄,即借:管理費用,貸:應付賬款。這樣就可以將原來的錯誤進行調整了。





粵公網安備 44030502000945號



Sadie 追問
2018-06-26 12:48
Sadie 追問
2018-06-26 12:53
袁老師 解答
2018-06-26 13:30