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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-07-14 16:40

按 權責發生制 處理:
6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發票正常入賬(附發票 )。

一季花落 追問

2025-07-14 16:44

這個人員是研發人員,差旅費是不是還是計入管理費用

一季花落 追問

2025-07-14 16:46

還有就是差率費報銷單是有好多賬發票,那這種情況下我是一張張做賬,還是按照報銷單,全部寫一一張憑證上

樸老師 解答

2025-07-14 16:47

研發項目立項了沒有

一季花落 追問

2025-07-14 16:49

還沒有,但是我工資是計入研發費用,費用化支出的

一季花落 追問

2025-07-14 16:51

這樣做科目可以嗎,因為這幾筆是在一個費用報銷單上列舉的

樸老師 解答

2025-07-14 16:54

同學你好
這個可以的

一季花落 追問

2025-07-14 16:56

那就是說我可以這樣寫分錄對吧,沒有問題吧

樸老師 解答

2025-07-14 16:59

是的
沒立項這個可以的

一季花落 追問

2025-07-14 17:01

那立項后應該怎么做分錄

樸老師 解答

2025-07-14 17:04

立項了這個業務也不改了

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相關問題討論
你好,這個單位是辦公樓的嗎?如果是的話,可以做固定資產。
2023-01-05 11:02:58
你好; 先暫估計入費用去 ;? ? 先做分錄? ?
2022-10-11 17:06:20
您好 不是一定要報銷了才能做賬
2022-03-30 09:50:46
你好,這個不需要再寫付款了
2022-03-10 14:59:29
按 權責發生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發票正常入賬(附發票 )。
2025-07-14 16:40:21
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