老師好!我們公司借資質給別的公司做業務,會產生費用,但是對方馬私轉公進來,這個我們要怎么做賬務處理?

多多
于2025-09-03 09:05 發布 ??130次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-09-03 09:06
同學,你好
私轉公,你們不做收入
借:銀行存款
貸:營業外收入
相關問題討論
同學,你好
私轉公,你們不做收入
借:銀行存款
貸:營業外收入
2025-09-03 09:06:46
同學你好
你做內賬還是外賬
外賬做成自己的工程
內賬單獨做管理費和稅費的收入
2022-05-25 14:03:18
同學你好
你做外賬就是做成自己的工程
2022-05-25 11:59:45
您好,做收入成本即可
2022-05-25 13:38:14
首先,可以在賬務上建立一個“收管理費和資質費”的項目,將扣除后的款項登入賬務,同時將辦理本次收款及扣款情況記錄到收支明細表。
案例:以某公司A掛靠某公司B為例,公司A中標一筆項目,通過公司B的資質申請中標,收到的中標金額為100000元,A公司向B公司支付1000元的管理費和資質費,向稅務機關繳納了相應的稅費,最終扣除管理費、資質費及稅費后,將剩余的99000元打回A公司。在賬務處理時,可以先在賬務中建立收管理費和資質費的項目,將1000元登入該項,稅費可以放在繳納稅費項中,最終將99000元打回A公司,收支明細表中記錄本次收款及扣款情況。
2023-03-06 14:07:20
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