老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務。有以下幾個問題: 1、學校的食堂是外包的,結算方式是將每月收入的15%作為學校管理費收入,請問這筆收入是否要繳納增值稅及附加稅? 2、教職工每月有400元的餐補,直接打到飯卡里,但不在工資里體現,這個要計入個稅嗎? 3、教職工的用餐金額,和食堂結算怎么做賬呢?請老師寫明分錄。 謝謝老師!
元氣滿滿
于2025-09-03 14:50 發布 ??189次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2025-09-03 14:52
第一個需要交
第二個需要交個稅,合并到工資
第三個借業務活動成本貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費
貸銀行存款
借銀行存款
貸提供服務收入-食堂管理收入
應交稅費應交增值稅
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食堂管理費收入要繳增值稅(一般納稅人 6%,小規模 1%)及附加稅,屬 “現代服務 - 管理服務”。
400 元餐補需計入個稅,屬 “工資薪金所得”,并入當月工資算稅。
學校墊付食堂教職工餐費時:
借:其他應收款 —— 教職工餐費 100000
貸:銀行存款 100000
從教職工餐補(或工資)中抵扣時:
借:應付職工薪酬 —— 福利費(餐補)/ 應付職工薪酬 —— 工資 100000
貸:其他應收款 —— 教職工餐費 100000
2025-09-03 10:58:49
第一個需要交
第二個需要交個稅,合并到工資
第三個借業務活動成本貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費
貸銀行存款
借銀行存款
貸提供服務收入-食堂管理收入
應交稅費應交增值稅
2025-09-03 14:52:43
學員你好,增值稅及小稅種:計提都應交稅費,
借:稅金及附加(小稅種)/主營業務收入(增值稅)
貸:應交稅費
繳納時
借:應交稅費
貸:銀行存款
2022-03-18 16:48:47
是按減免后的增值稅費繳納
2022-04-09 13:50:13
你應該先登錄財政部門的網站,提供詳盡的賬戶明細,進行修正申報,并交納未繳的附加稅費。然后由財政部門的審核機構確認無誤后,方可繳清全部稅款。
2023-03-06 17:43:14
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