

老師,我有張1月進項發(fā)票在1月時已抵扣申報了,9月時發(fā)生一部份退貨,對方開了紅字發(fā)票全額沖紅 ,又重新開了張實際貨款的票,我在申報9月增值稅時是要把1月那張票做進項稅額轉出嗎?具體怎么操作?
答: 那么先原分錄紅沖1月的賬,進項轉出,9月新開發(fā)票重新做進項
您好,收到紅字發(fā)票稅額記進項轉出還是進項紅字
答: 你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進項轉出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我給對方開的紅字信息表,當月已經(jīng)進行稅額轉出,但對方?jīng)]有當月沒有開紅字發(fā)票,跨月后雙方該怎么處理,我需要把上個月的紅字信息表作廢重開,但我進項稅額轉出是在上個月,這申報稅的時候該怎么填列進項稅額轉出那一列
答: 你好,對方在收到你的紅字信息表,他沒有開紅字發(fā)票,不需要做處理。你們單位需要做進項轉出借,應付賬款貸應交稅費應交增值稅進項轉出 開了負數(shù) 發(fā)票對方借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。 你們單位借應付賬款貸庫存商品。









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