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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-03 17:07

你好,你是指做虧損,還是收入按0

? 甜甜 追問

2018-07-03 17:12

收入,是我開給別人的發票

鄒老師 解答

2018-07-03 17:13

你好,收入需要按你不含稅收入金額填寫,而不能是0 的

? 甜甜 追問

2018-07-03 17:15

但是這個企業沒有做賬的,就是客人需要發票的話就開票給別人,這種情況要怎么報企業所得稅啊?

鄒老師 解答

2018-07-03 17:15

你好,需要把賬務補齊,根據利潤表才可以申報企業所得稅的 
根據季度收入,成本,利潤總額填寫申報

? 甜甜 追問

2018-07-03 17:17

可以直接按開出發票的金額報企業所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-07-03 17:20

你好,不可以,還需要按扣除成本,期間費用等之后的利潤總額來計算的

? 甜甜 追問

2018-07-03 17:32

那我干脆零申報好了……

鄒老師 解答

2018-07-03 17:36

你好,不可以的,因為你有開發票,就有收入 
有收入就有成本 
所得稅是需要根據收入,成本,利潤總額據實填寫申報的

? 甜甜 追問

2018-07-03 17:37

可是這個企業并沒有提供其他任何信息給我啊……

鄒老師 解答

2018-07-03 17:39

你好,你需要這個企業提供所有發生的經濟業務的原始單據給你才是的

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相關問題討論
你好,你是指做虧損,還是收入按0
2018-07-03 17:07:09
你好,你們只要開具了發票就不可能零申報
2019-04-04 20:20:40
可以,小規模納稅人公司可以將得到的普通發票用作增值稅和企業所得稅的進項稅抵扣。
2023-03-07 17:21:47
您好 第一季度需要繳納增值稅 有利潤的話 也要繳納企業所得稅
2020-03-29 09:33:54
同學,你好 收到多少增值稅專用發票用于抵扣企業所得稅?? 只要是費用發票,就可以抵扣企業所得稅,部分費用有限額比例
2023-09-19 14:05:00
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