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于2025-10-16 21:10 發(fā)布 ??164次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-10-16 21:11
你好,對的,你的這個分錄沒問題。
宋生老師 解答
2025-10-16 21:18
你好,操作是可以的。
2025-10-16 21:40
你好,可以放在貸方。企業(yè)自己決定,效果是一樣的。
,,,,,,,,,,,, 追問
2025-10-16 21:17
第三季度,7月8月9月,前二個月只確認了收入,沒有結轉成本,第三個月,就是9月一次性結轉成本可以嗎?是小規(guī)模,摘要寫,結轉本季度成本可以嗎?
2025-10-16 21:38
老師,借:銀行存款2.1 ,貸:財務費用-利息費用 -2.1 我不明白財務費用為什么要負數(shù)在借方,而不直接放在貸方
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借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業(yè)務成本
答: 你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
請問老師,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款這類結算憑證需要出納簽字嗎?
答: 你好,不需要,出納是對收付款業(yè)務簽字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元,疫情放假,4月才送到客戶那里,3月是做借主營業(yè)務成本,貸應付賬款料廠嗎
答: 依描述, 你是銷售方吧?
老師,您好,當月主營業(yè)務成本為0,應付賬款周轉率是不是為0,應付賬款周轉天數(shù)是不是也就沒法算了。
討論
上個月做了暫估成本借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,這個月怎么沖銷呢
8月跟九月少計提了共計80元,可以直接沖掉暫估嗎,我12月有做暫估主營業(yè)務成本,應付賬款暫估,怎么調好點
老師好 查看以前賬目才發(fā)現(xiàn)問題 譬如22年的暫估庫存 當時 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 23年做22年匯算清繳之前供應商發(fā)票其實早就到了 但是由于會計沒有及時沖銷賬面上的暫估 導致庫存虛大 暫估一直沒銷 現(xiàn)在26年了 再補分錄 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付暫估 負數(shù) 可以嗎 另外當時22年的匯算清繳也沒有調增 這樣有稅務風險嗎?
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是聚合氯化鋁 50000 當時 借:聚合氯化鋁 進項6500 貸:應付賬款:A公司4月份這批材料銷售出去 但是銷售開的票出去的名稱是環(huán)境污染處理劑*聚合氯化鋁 導致賬上沒有這個庫存 會計也沒有仔細核對 就暫估了 當時入賬是 借:環(huán)境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 貸:應付賬款-暫估 50000 然后銷售結轉了成本 借:主營業(yè)務成本 50000 貸:環(huán)境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 現(xiàn)在導致 暫估掛賬 聚合氯化鋁又有50000的庫存 其實就是同一個材料 只不過當時沒注意開票 請問老師現(xiàn)在怎么處理?會計分錄怎么做 謝謝
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.98 解題: 146594 個
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宋生老師 解答
2025-10-16 21:18
宋生老師 解答
2025-10-16 21:40
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2025-10-16 21:17
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