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送心意

apple老師

職稱高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2025-11-01 18:07

同學你好,5000元不給,總得有個理由吧, 對方說了具體什么理由嗎

如果就是不給,那就記入  營業外支出,

sanny 追問

2025-11-01 18:15

就是按照實際結算不給5000元,但是之前我們已經開具了發票,站在稅法上面這種情況屬于可以計入營業外支出嗎?

apple老師 解答

2025-11-01 18:31

對的,本來應該收回的應收賬款,被客戶強行扣押了不給,形成了壞賬,那么,在會計處理上計入 營業外收支出

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同學你好,5000元不給,總得有個理由吧, 對方說了具體什么理由嗎 如果就是不給,那就記入 營業外支出,
2025-11-01 18:07:13
你好專票對方認證了嗎?
2024-07-31 17:09:10
你好,可以的,可以這么做的。
2022-01-04 13:53:54
你好,開票系統申請紅字發票,稅局審批通過了就根據通知單號碼錄入開
2021-10-14 22:24:59
您好,會計學堂有發票紅沖的課堂,第十節內容,可以學習下。 http://www.job5191.cn/course/course_10464.html 普通發票紅沖流程 第一步:打開開票軟件,進入“發票管理”模塊,點擊“發票填開”--“增值稅普通發票填開”,選擇發票卷后確認發票代碼號碼,這樣就調出一張新的普通發票界面。 第二步:點擊“紅字”,錄入原來的藍字發票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。(注意不能輸入錯誤的代碼號碼,否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊) 第三步:接著會彈出原藍字發票的相關信息,核對后點擊下方的“確定”按鈕。 第四步:再次核對票面信息和備注欄的原藍字發票代碼號碼,確認無誤后點擊“打印”按鈕,打印到新的這種普通發票上,普通發票的紅字發票就開具成功了。
2020-07-29 10:53:37
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