

老師,請問下,我們是做新能源充電的,10月交了充電電費,但是繳費發票11月供電局才開給,10月我該怎么做賬,11月又收到票又怎么處理
答: 10月做其他應收款。11月收到發票做成本沖其他應收款
老師,我們是新公司,8-10月份,變壓器產權沒弄好,沒法開發票,11月份才把變壓器過戶到公司名下,所以8-11月份的電費全都開到11月份了,我要怎么做賬務處理?
答: 實際上每個月的電費6-8之間,也只能是在11月份一次計入制造費用是吧老師
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下,我的材料是10月.11月收到了,但是供應商開給我的發票是12月開的,那么我10月的時候要怎樣估計入賬了,12月收到發票的時候,發票又怎么處理呢
答: 10.11月的時候入賬金額是不是按不含稅的入。收到發票的時候倉庫賬就不動,但會計憑證就要沖紅,把進項補上是嗎?





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