25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


我想問一下,我的材料是10月.11月收到了,但是供應(yīng)商開給我的發(fā)票是12月開的,那么我10月的時候要怎樣估計(jì)入賬了,12月收到發(fā)票的時候,發(fā)票又怎么處理呢
答: 您好 10.11可以暫估入庫 借:庫存商品/原材料等 你 貸:應(yīng)付賬款——暫估 12月份等發(fā)票到以后先“紅沖”這筆分錄, 再根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄 借:庫存商品/原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款
供應(yīng)商一月份才把12月份開的材料發(fā)票拿過來,但是已經(jīng)年底結(jié)賬了,發(fā)票還可以入賬嗎,入1月
答: 可以的 這個原材料還在你的倉庫嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是建筑單位 購買材料 工地已經(jīng)在用 但是一直沒收到發(fā)票 供應(yīng)商想工程完了集中開票 像這種情況 這部分已用材料 我如何入賬
答: 你好,可以用暫估入庫,發(fā)票開來再沖回暫估金額就好





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陸 追問
2020-01-13 10:47
宸宸老師 解答
2020-01-13 10:49