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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-01-13 10:29

您好
10.11可以暫估入庫
借:庫存商品/原材料等
你  貸:應(yīng)付賬款——暫估

12月份等發(fā)票到以后先“紅沖”這筆分錄,
再根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄
借:庫存商品/原材料等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款

追問

2020-01-13 10:47

10.11月的時候入賬金額是不是按不含稅的入。收到發(fā)票的時候倉庫賬就不動,但會計(jì)憑證就要沖紅,把進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上是嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-13 10:49

您好,是的,暫估是按照不含稅金額入賬的。
如果收到發(fā)票金額一致也可以調(diào)整。
如果金額不一致,可以直接紅沖再藍(lán)字,也可以選擇根據(jù)差額調(diào)整。【進(jìn)項(xiàng)要補(bǔ)上的】

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您好 10.11可以暫估入庫 借:庫存商品/原材料等 你 貸:應(yīng)付賬款——暫估 12月份等發(fā)票到以后先“紅沖”這筆分錄, 再根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄 借:庫存商品/原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款
2020-01-13 10:29:15
可以的 這個原材料還在你的倉庫嗎
2022-01-06 21:16:35
您好 請問是您單位用房子抵債么
2020-06-22 21:42:16
你好,可以用暫估入庫,發(fā)票開來再沖回暫估金額就好
2018-06-28 16:02:37
您好,扣的款計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面
2024-10-07 15:12:16
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