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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-01-03 15:04

你好,關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是正確的沒問題
2、確實(shí)需要過一下工程施工,最后統(tǒng)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算的

恩恩北北 追問

2026-01-03 15:52

其他沒啥問題了是吧老師,需注意的,就十月開票有收入,但是前期累積下來的一直就是負(fù)數(shù),也沒有所得稅。我想問問這個(gè)累積下來的負(fù)數(shù)能抵幾年還是五年嗎、比如從2023.11開始有計(jì)提工資和社保開始產(chǎn)生費(fèi)用,中途就兩次收入但是收入減去成本和費(fèi)用一直是負(fù)數(shù),

暖暖老師 解答

2026-01-03 15:53

負(fù)數(shù)應(yīng)該不對,你調(diào)整需要

恩恩北北 追問

2026-01-03 16:00

老師,什么負(fù)數(shù)不對?我說一直就是成本大于收入
你是不是說的剛才稅金、最后不是在借方嗎應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅?

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:01

多繳納的或者留底得是

恩恩北北 追問

2026-01-03 16:03

你說的增值稅啊,嗯,留抵多,
所以最后應(yīng)該是
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(留抵金額)
貸:應(yīng)該叫稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(留抵金額)
就完事了吧?也不用繳稅

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:04

是的你分析的正確的這個(gè)

恩恩北北 追問

2026-01-03 16:07

我這幾年23年底開始累積下來,未分配利潤一直就是負(fù)數(shù),我的意思這個(gè)負(fù)數(shù)能累計(jì)多久有期限嗎?如果有怎么界定這個(gè)期限

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:07

虧損這個(gè)沒有期限得說法的

恩恩北北 追問

2026-01-03 16:12

老師我記得有個(gè)五年,那是啥來?

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:13

那是虧損彌補(bǔ)期限五年

恩恩北北 追問

2026-01-03 16:48

和這個(gè)不一回事嗎

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:49

不是,五年內(nèi)可以用稅前利潤彌補(bǔ),五年后不可以

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你好,關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是正確的沒問題 2、確實(shí)需要過一下工程施工,最后統(tǒng)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算的
2026-01-03 15:04:29
進(jìn)項(xiàng)紅字咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-09-11 18:01:48
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
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