

我們?cè)鲋刀?5年1月份申報(bào)有問(wèn)題,到了12月全年都沒(méi)有產(chǎn)生稅金,這種情況我是更正呢,還是作廢之前的申報(bào)后逐一重新申報(bào)呢?
答: 您好,這個(gè)你最好更正申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí),把作廢發(fā)票一起申報(bào)了,也繳費(fèi)了,改怎么處理呢
答: 只有更正申報(bào)了哈,交的稅以后抵繳
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,1、1月底開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票了,現(xiàn)在2月初要重開(kāi),那我要先把之前那張發(fā)票作廢紅沖,然后再開(kāi)一張正確的發(fā)票就可以了。是不?2、那2月初1月開(kāi)的錯(cuò)的那張也得正常增值稅納稅申報(bào)要交稅,然后2月增值稅納稅申報(bào)時(shí)有一張作廢,有一張正確的,是不用交增值稅了,是不?其他沒(méi)有再開(kāi)票了的情況下。
答: 第一個(gè)是的。 第二個(gè),如果紅沖的和之前一月份的金額稅額是一樣的話(huà),是的








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


