老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


老師,第5小題,調整分錄貸方為什么是在建工程,如果暫估入賬的金額就是原在建工程的實際成本,那辦理竣工結算后的金額和原計入在建工程實際成本有差異怎么辦?在建工程都沖減為0了,結算后多了或少了還往在建工程里記嗎比如,這道題,原暫估入賬的金額為68000,實際 成本也是68000,這里說明在建工程無余額??⒐そY算后的金額,如果是70000或65000怎么處理?
答: 就是你這個最開始已經從在建工程轉到固定資產了,那么后面你結算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉到固定資產,還有另外一種就直接沖減或增加固定資產。
在建工程余額可以為負數嗎?不能的話,賬要怎么調整,出現負數的原因是,發票未收到,但產品已經達到可使用狀態,已暫估入賬
答: 同學,你好 不可以的 發票未收到,在建工程也要做進去
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請問已經驗收但是尾款未付的在建工程可以暫估入賬轉入固定資產進行攤銷嗎?分錄怎樣做呀?
答: 你好 可以? 借固定資產,貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費用,貸累計折舊??








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