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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-08-01 19:04

就是你這個最開始已經從在建工程轉到固定資產了,那么后面你結算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉到固定資產,還有另外一種就直接沖減或增加固定資產。

車曉遲 追問

2022-08-02 00:34

我的意思是,如果我最初在建工程就只有68000,我在暫估入賬的時候就用68000,那么,竣工決算的金額是70000或65000,這個差異怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2022-08-02 09:57

這個差異直接放到你的固定資產就行了呀。

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就是你這個最開始已經從在建工程轉到固定資產了,那么后面你結算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉到固定資產,還有另外一種就直接沖減或增加固定資產。
2022-08-01 19:04:31
同學,你好 不可以的 發票未收到,在建工程也要做進去
2026-01-15 11:24:20
您好,這個暫估是對的,?借 在建工程 貸 應付賬款A
2024-06-05 21:40:44
你好 可以? 借固定資產,貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費用,貸累計折舊??
2023-07-12 12:16:03
您好,有什么需要一起分析討論么
2023-12-13 08:18:29
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