老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結轉(zhuǎn)確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師,一家供應商能開專票,但要開普票,我們吃虧再哪里
答: 我們無法進項抵扣,要交增值稅
老師,我們買材料,供應商開普票加收我們3個點,開專票加收12個點,開哪種票劃算,
答: 專票你們能抵扣13%,普通發(fā)票不能抵扣 所以多付出9%能抵扣13%,還是開專票劃算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如我們的客戶給我們公戶打錢1500萬,開專票6個點,我們收到款后給供應商打錢1450萬,供應商給我們開專票,請問這個過程中,我們需要繳納多少錢的稅
答: 借銀行存款1500, 貸主營業(yè)務收入1500/1.06 應交稅費、應交增值稅銷項,1500/1.06*6% 借主營業(yè)務成本, 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行1450






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