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射月鳥
于2026-02-06 18:18 發布 ??198次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-02-06 18:18
同學,你好 一般是其他應付款
射月鳥 追問
2026-02-06 18:21
等到成本票來了以后,我再把以前暫估的分錄,作紅字沖銷,再做新的分錄,是嗎?
小菲老師 解答
2026-02-06 18:24
同學,你好 嗯嗯,是的
2026-02-06 18:37
感謝老師
2026-02-06 18:38
不客氣,祝工作順利
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老師,您好,向您咨詢一下,暫估成本的話,是記入應付賬款,還是其他應付款?
答: 同學,你好 一般是其他應付款
是其他應付款吧?他們公司應該付給公司的款,可以看做是他借公司的款付的那些成本款?
答: 對于其他應付款,屬于公司應付出去的款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業發生的運費是掛應付賬款還是其他應付款
答: 如果是銷售費用費用,對應的其他應付款。
幾筆應付賬款,股東代付,可以做借:應付賬款,貸:其他應付款-股東嗎
討論
其他公司的車掛靠在我公司,車險怎么做賬?車險費是其他公司出的。這個賬怎么做?借勞務成本運輸成本車險貸記其他應付款其他公司。問題是這個車險不是我公司出的錢,做我公司的成本不合適吧,這樣公司成本就會虛高。
暫收各人款項相當于押金,為什么不是應付賬款?而是其他應付款
老師,請問每月支付廠房租金使用應付賬款還是其他應付款?
老師你好,應付賬款可以轉為其他應付款嗎?怎么轉
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 88693 個
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射月鳥 追問
2026-02-06 18:21
小菲老師 解答
2026-02-06 18:24
射月鳥 追問
2026-02-06 18:37
小菲老師 解答
2026-02-06 18:38