

老師您好!我公司在12月采購商品暫估入庫了12萬,發票在1月開給我們了,我是在1月把12月暫估入庫的憑證在1月沖銷了,然后按照發票在1月沖銷做個入庫的憑證,還是說直接把1月收到的發票,附在12月這個憑證后面就可以了?謝謝
答: 您好,沖暫估,再按發票做分錄,發票在1月憑證里
老師好,問下12月份暫估入庫,沒收到發票,然后結轉成本,在1月份收到發票,紅沖12月份的暫估憑證,要把發票粘貼在12月份暫估憑證后面嗎?
答: 你好,不需要把發票粘貼在12月份暫估憑證后面,1月收到發票時,把發票粘貼在1月正常收票入賬的憑證后。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月暫估的時候就結轉了成本了,1月發票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發票的金額不一樣 我已經沖銷的12月的暫估,并且1月收回的發票也做了入庫 現在是12月暫估的已經結轉了,一月的怎么結轉
答: 你好;? 你1月發票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發票做一遍的??




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嚴 yan 追問
2026-03-10 18:25
董孝彬老師 解答
2026-03-10 18:26