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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-03-15 13:23

您好,計入 
借:預付賬款 
貸:銀行存款

絮語 追問

2026-03-15 14:16

收到發票時,進項稅怎么弄?要紅沖現在這個預付賬款,重新錄嗎?因為制造費用我也提過了?完整分錄是什么

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 14:17

收到發票 
借:管理費用-租金 
應交稅費-進項 
貸:預付賬款

絮語 追問

2026-03-15 14:40

紅沖之前的發票,按照你現在給的新的分錄,稅額一次性沖銷

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 14:41

你是前面暫估房租了,是吧

絮語 追問

2026-03-15 14:56

付款付10萬,合同就是這個

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 14:57

如果前面暫估入賬了,收到發票沖暫估,再用發票入賬就行

劉艷紅老師 解答

2026-04-02 11:08

如果你前面暫估了費用,收到發票紅沖,再做正數分錄就行,如果沒有暫估就先計入預付賬款,收到發票再做借:制造費用或管理費用貸:預付賬款

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相關問題討論
您好,計入 借:預付賬款 貸:銀行存款
2026-03-15 13:23:38
你好無法的就不要入賬
2025-05-23 16:04:07
同學你好 對的 這個不用的
2022-02-22 10:20:17
你好,可以直接附在12月份的帳里。
2022-01-12 11:44:18
你好,一般是沖銷,但如果這個成本是實際發生了,是不能沖銷了,沒有發票話入賬后在匯算清繳時要做納稅調增的
2022-01-03 16:36:29
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