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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-03-18 19:04

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2026-03-18 19:06

您好,供應商給的折扣分兩種情況處理:
商業折扣(買時就打折):直接按打折后的金額入賬,不需要單獨做分錄。
借:原材料等(折后價)應交稅費(折后稅)貸:應付賬款(折后總額)

現金折扣(早付款才打折):先按原價入賬,付款享受折扣時,少付的錢記入“財務費用”。
采購時:
借:原材料等(原價)應交稅費(原稅額)貸:應付賬款(原總額)
付款享受折扣時(假設原價10000元,稅1300元,折扣200元):
借:應付賬款11300貸:銀行存款11100財務費用200

若因質量問題發生折讓,需憑紅字發票沖減成本和稅金:
借:應付賬款(折讓總額)貸:原材料等(折讓價款)應交稅費(折讓稅額)

Dimple 追問

2026-03-18 19:11

就是一般的折扣

董孝彬老師 解答

2026-03-18 19:22

直接按折舊后的凈額入賬

Dimple 追問

2026-03-18 20:08

入完借原材料 應交稅費 貸應付賬款了,現在又讓利10000塊錢,怎么寫分錄

董孝彬老師 解答

2026-03-18 20:12

借:應付  10000   貸原材料 8849.56    進項稅轉出    1150.44 

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同學你好 發票開多少
2024-03-05 12:00:08
老板請客吃飯花費1000元 借:銷售費用---業務招待費 貸:銀行存款/應收賬款 供應商返利1000元,是要沖減成本 的,如果沒有開發票 借:銀行存款/應收賬款 貸:銷售費用
2020-01-20 08:56:29
你好不開發票的話借銀行存款貸營業外收入
2022-04-14 19:06:28
如果一直未補發的話,建議讓供應商開具銷售退回的紅字發票給您公司就是了。您再沖減一箱的庫存商品數量。
2019-10-24 14:04:10
學員你好,。分錄如下 借:原材料/庫存商品等 貸:應付賬款
2022-11-24 17:10:11
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