

公司跟客戶合作項目20000,贈送設備一臺1850,設備屬于公司外購的(有專門的供應商),贈送設備怎么會計分錄,5月買設備,發票要后面才能開,不確定收票時間,這個要怎么做會計分錄?
答: 贈送設備,視同銷售 購買的設備,可暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
如我公司缺票,找供應商多開了10萬發票,如何做會計分錄
答: 您好,一般情況下,借:庫存商品等科目,10萬元,貸:應付賬款等科目,10萬元。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教老師,老板請客吃飯花費1000元,供應商返利1000元,商品部直接將供應商返利的錢給老板,抵請客吃飯花費的錢,會計分錄怎么做?
答: 老板請客吃飯花費1000元 借:銷售費用---業務招待費 貸:銀行存款/應收賬款 供應商返利1000元,是要沖減成本 的,如果沒有開發票 借:銀行存款/應收賬款 貸:銷售費用






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Joan 追問
2019-06-12 11:06
Joan 追問
2019-06-12 11:10
文文老師 解答
2019-06-12 11:23
Joan 追問
2019-06-12 11:47
文文老師 解答
2019-06-12 11:58