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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-24 14:04

如果一直未補(bǔ)發(fā)的話,建議讓供應(yīng)商開具銷售退回的紅字發(fā)票給您公司就是了。您再?zèng)_減一箱的庫(kù)存商品數(shù)量。

燦燦 追問(wèn)

2019-10-24 14:06

老師好,是否應(yīng)該做借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料 沒(méi)有補(bǔ)發(fā)的話 借哪個(gè)科目?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:08

老師也想到這個(gè)思路了,但是如果按盤虧處理的話,企業(yè)不僅損失進(jìn)項(xiàng)稅額,而且所得稅稅前扣除還要麻煩,不如直接開具銷售退貨發(fā)票處理簡(jiǎn)單。

燦燦 追問(wèn)

2019-10-24 14:12

老師好,此票未開票的,說(shuō)是以后一起開,到底開不開,老板也沒(méi)說(shuō)話,所以我想知道如果不補(bǔ)發(fā),借方該入哪個(gè)科目?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:15

如果不補(bǔ)發(fā)的話,而且對(duì)方給開具紅字退貨發(fā)票,那么分錄為
借:應(yīng)付賬款
        貸:庫(kù)存商品
               應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
如果不補(bǔ)發(fā),而且不給開具紅字發(fā)票,那么就按上面的盤虧分錄做
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
        貸:庫(kù)存商品
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

燦燦 追問(wèn)

2019-10-24 14:19

老師好,謝謝您耐心回復(fù)了我那么多問(wèn)題,那待處理財(cái)產(chǎn)損溢怎么沖銷?沖銷的時(shí)候借方入哪個(gè)科目合適?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:22

單位領(lǐng)導(dǎo)審批盤虧后,再做
借:管理費(fèi)用
       貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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同學(xué)你好 發(fā)票開多少
2024-03-05 12:00:08
老板請(qǐng)客吃飯花費(fèi)1000元 借:銷售費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款 供應(yīng)商返利1000元,是要沖減成本 的,如果沒(méi)有開發(fā)票 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:銷售費(fèi)用
2020-01-20 08:56:29
你好不開發(fā)票的話借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入
2022-04-14 19:06:28
如果一直未補(bǔ)發(fā)的話,建議讓供應(yīng)商開具銷售退回的紅字發(fā)票給您公司就是了。您再?zèng)_減一箱的庫(kù)存商品數(shù)量。
2019-10-24 14:04:10
學(xué)員你好,。分錄如下 借:原材料/庫(kù)存商品等 貸:應(yīng)付賬款
2022-11-24 17:10:11
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