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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-04-03 07:51

付款
借:應付賬款 113
貸:銀行存款 113
收票(按真實成本入賬)
借:工程施工 真實成本金額
借:應交稅費 — 進項稅 13
貸:應付賬款 113
收到返款(扣掉的稅點就是你買發(fā)票的成本)
借:庫存現(xiàn)金 104
借:工程施工 9(稅點成本,真實費用)
貸:應付賬款 113

澤澤媽 追問

2026-04-03 10:00

沒有真實成本  我們就是因為進項不夠了買的 

澤澤媽 追問

2026-04-03 10:03

如果最后再貸一次 應付賬款113  那我們賬上就屬于多掛了對吧

樸老師 解答

2026-04-03 10:07

對的
買的進項?虛開?公戶必須要走賬

澤澤媽 追問

2026-04-03 10:12

是的   我主要想不明白  真實的稅點成本 跟進項的關系  或者說 我借貸方怎么才能平

澤澤媽 追問

2026-04-03 10:13

因為我們買票過程中 對方開的進項比我們付的稅點成本多 所以我想可不可以把這部分算作收益

樸老師 解答

2026-04-03 10:16

公戶必須走賬,按正常業(yè)務來做
然后對方私戶給你們私戶打款

澤澤媽 追問

2026-04-03 10:46

是的   就是這個私戶回來的錢  和那個差額我怎么做

樸老師 解答

2026-04-03 10:51

公戶上不做的哦

你做內(nèi)賬嗎

澤澤媽 追問

2026-04-03 11:42

是的  我做內(nèi)賬的   

澤澤媽 追問

2026-04-03 11:42

我整體下來 分錄應該怎么做呢老師

樸老師 解答

2026-04-03 11:42

那你就把買發(fā)票的錢計入費用科目,還可以收回來的掛往來

澤澤媽 追問

2026-04-03 11:43

我是內(nèi)賬 但是我也會把公戶上的銀行流水做到賬里

樸老師 解答

2026-04-03 11:44

是的
內(nèi)賬是所有的業(yè)務都要做

澤澤媽 追問

2026-04-03 11:44

就是  進項稅和成本之間的那個差額掛往來是嗎

樸老師 解答

2026-04-03 11:44

同學你好
對的
是這樣

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付款 借:應付賬款 113 貸:銀行存款 113 收票(按真實成本入賬) 借:工程施工 真實成本金額 借:應交稅費 — 進項稅 13 貸:應付賬款 113 收到返款(扣掉的稅點就是你買發(fā)票的成本) 借:庫存現(xiàn)金 104 借:工程施工 9(稅點成本,真實費用) 貸:應付賬款 113
2026-04-03 07:51:32
你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;銀行存款 20481.84 -14981.71 貸;以前年度損益調(diào)整 ——主營業(yè)務收入 52628 -47312.49 應交稅費——應交增值稅 1578.84-1419.35 庫存現(xiàn)金 33750.13-33725
2019-03-22 08:46:56
你好,根據(jù)你的描述,先收到現(xiàn)金收入,然后存入銀行,是第一種方式
2022-10-10 19:57:37
這個長期待攤費用,舉個例子,你公司租了一個辦公室,現(xiàn)在裝修,花了10萬,這個辦公室因為不是你公司所有的,所以裝修費不能計入固定資產(chǎn),一般是先計入長期待攤費用,然后按月攤銷。
2024-05-24 10:32:04
不是的哦,不能這么算
2022-04-16 11:55:38
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