老師您好 請教一下 我們讓對方給我們多開的發(fā)票 我是內(nèi)賬會計 應該怎么入賬 我是這樣做的 付款時 借 應付賬款113 貸 銀行存款113 收到發(fā)票 借 工程施工100 借 應交稅費 進項稅13 貸 應付賬款 113 對方扣掉稅點 給我們返款時 借 工程施工 稅點成本 9 借 庫存現(xiàn)金104 貸 工程施工100 營業(yè)外收入13 這樣做對嗎
澤澤媽
于2026-04-03 07:49 發(fā)布 ??201次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-04-03 07:51
付款
借:應付賬款 113
貸:銀行存款 113
收票(按真實成本入賬)
借:工程施工 真實成本金額
借:應交稅費 — 進項稅 13
貸:應付賬款 113
收到返款(扣掉的稅點就是你買發(fā)票的成本)
借:庫存現(xiàn)金 104
借:工程施工 9(稅點成本,真實費用)
貸:應付賬款 113
相關問題討論
付款
借:應付賬款 113
貸:銀行存款 113
收票(按真實成本入賬)
借:工程施工 真實成本金額
借:應交稅費 — 進項稅 13
貸:應付賬款 113
收到返款(扣掉的稅點就是你買發(fā)票的成本)
借:庫存現(xiàn)金 104
借:工程施工 9(稅點成本,真實費用)
貸:應付賬款 113
2026-04-03 07:51:32
你好,你可以做這個調(diào)整分錄
借;銀行存款 20481.84 -14981.71
貸;以前年度損益調(diào)整 ——主營業(yè)務收入 52628 -47312.49
應交稅費——應交增值稅 1578.84-1419.35
庫存現(xiàn)金 33750.13-33725
2019-03-22 08:46:56
你好,根據(jù)你的描述,先收到現(xiàn)金收入,然后存入銀行,是第一種方式
2022-10-10 19:57:37
這個長期待攤費用,舉個例子,你公司租了一個辦公室,現(xiàn)在裝修,花了10萬,這個辦公室因為不是你公司所有的,所以裝修費不能計入固定資產(chǎn),一般是先計入長期待攤費用,然后按月攤銷。
2024-05-24 10:32:04
不是的哦,不能這么算
2022-04-16 11:55:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



澤澤媽 追問
2026-04-03 10:00
澤澤媽 追問
2026-04-03 10:03
樸老師 解答
2026-04-03 10:07
澤澤媽 追問
2026-04-03 10:12
澤澤媽 追問
2026-04-03 10:13
樸老師 解答
2026-04-03 10:16
澤澤媽 追問
2026-04-03 10:46
樸老師 解答
2026-04-03 10:51
澤澤媽 追問
2026-04-03 11:42
澤澤媽 追問
2026-04-03 11:42
樸老師 解答
2026-04-03 11:42
澤澤媽 追問
2026-04-03 11:43
樸老師 解答
2026-04-03 11:44
澤澤媽 追問
2026-04-03 11:44
樸老師 解答
2026-04-03 11:44