老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


你好老師,小規(guī)模出口企業(yè),開了免稅普通發(fā)票,發(fā)票金額40000元,如何做銷售分錄,需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅嗎?免稅普通發(fā)票,如何計(jì)算增值稅,是要算不含稅銷售額(40000/1.01)*0.01計(jì)算增值稅,還是直接以40000乘以0.01作為應(yīng)交增值稅?
答: 你好有報(bào)關(guān)單就開具免稅的
第1行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”第1.行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”
答: 你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎?1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎?2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
答: 你好 這個(gè)公式是對(duì)的 1,如果是一般納稅人,是?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方發(fā)生額 2,是利潤表的收入金額。
某酒廠銷售本月生產(chǎn)的白酒6噸,含稅價(jià)11300元/噸,開出普通發(fā)票,貨款尚未收到1不含稅銷售額2增值稅銷項(xiàng)稅額3應(yīng)交消費(fèi)稅
一般納稅人銷售開的普票,一樣要按發(fā)票上的稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?
給對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時(shí)候,需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 嗎?
老師,個(gè)體戶報(bào)增值稅,填列第三排,其他增值稅不含稅銷售額,我們開了增值稅普通發(fā)票,是不是填這一欄?填的是不含稅金額,是嗎?








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2026-04-04 06:12
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