

老師,我在電子稅務局看到說我們公司“在稅務機關登記的是【貨物及勞務】增值稅納稅人”,那我們不光賣貨的銷售收入,還有讓供貨商在我們電商平臺賣貨的服務費收入。這樣的話是不是需要去稅務局增加服務的納稅登記呢,還是怎么操作?
答: 你好,你有這個經營范圍嗎?如果有的話,只要你稅務局給你增加稅種認定就行。
尊敬的納稅人您好!您申報的2025年第四季度增值稅銷售收入,少于互聯網平臺企業向稅務機關報送的收入金額。請您進行核實確認,如屬申報錯誤,請及時更正,以免帶來不必要的法律風險和經濟損失。老師收到這個短信,我們少申報了200來個,現在怎么處理好些,是一般納稅人,上個月是進項不夠,是想這個月補報還是改報表合適些
答: 你看一下那個訂單狀態,確認收貨的少申報了嗎?如果是的話,建議更正申報。因為根據權責發生制納稅義務時間就是第四季度
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第1行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2行“稅務機關代開的增值 稅專用發票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發票含稅銷售額”第1.行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2.行“稅務機關代開的增值 稅專用發票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發票含稅銷售額”
答: 你好,你現在具體疑問是什么呢?








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