

老師,我在電子稅務(wù)局看到說(shuō)我們公司“在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人”,那我們不光賣貨的銷售收入,還有讓供貨商在我們電商平臺(tái)賣貨的服務(wù)費(fèi)收入。這樣的話是不是需要去稅務(wù)局增加服務(wù)的納稅登記呢,還是怎么操作?
答: 你好,你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎?如果有的話,只要你稅務(wù)局給你增加稅種認(rèn)定就行。
我是銷售機(jī)器的,我的納稅人類型是“銷售增值稅應(yīng)稅勞務(wù)”的納稅人還是“增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人”呢?
答: 您好,麻煩發(fā)下圖片
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!您申報(bào)的2025年第四季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)整,以免帶來(lái)不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失
答: 你好,這里提示企業(yè)自己申報(bào)的收入和互聯(lián)網(wǎng)報(bào)送的收入不符,需要同學(xué)確認(rèn)一下。










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