

年底匯算清繳時發現,有稅收滯納金,平時沒有計入營業外支出,匯算清繳調增是要補繳所得稅,是不是去把財務報表修改一下,把稅收滯納金填入營業外支出,就不用繳稅了
答: 你好,學員,這個是可以這樣的 ,但是如果被發現,是要調出來的
老師,年底匯算清繳時發現,有稅收滯納金,平時沒有計入營業外支出,匯算清繳調增是要補繳所得稅,是不是去把財務報表修改一下,把稅收滯納金填入營業外支出,就不用繳稅了
答: 有稅收滯納金,你賬面計入了哪里
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我想問一下匯算清繳的問題,2024年做的營業外收入,現在經核查不屬于收入了,2025年做了紅沖,記了以前年度損益調整,那我現在匯算清繳報表納稅調整表A105000表上納稅調減嗎?還是本來屬于營業外收入是需要做調增的,現在不屬于營業外收入了就不用做任何納稅調整了
答: 在 A105000《納稅調整項目明細表》的 “其他” 欄次(第 30 行 )填報調減金額









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我是大美吖 追問
2026-04-23 11:34
家權老師 解答
2026-04-23 11:35