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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-04-25 09:50

您好 
借:應收賬款60000 
貸:主營業收入 
應交稅費 
把發 生的人工和材料全都轉到成本中

哈尼 追問

2026-04-25 09:52

裝修公司科目不是這樣的

哈尼 追問

2026-04-25 09:53

本月已收到3萬

劉艷紅老師 解答

2026-04-25 09:54

你按你選的準則來確認收入和結轉成本就可以,收到了錢,把應收賬款沖掉30000就可以

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你好,本月回來的材料票比上月按暫估材料結轉的成本多,根據你這個描述,之前應當 是少結轉了成本才是的 沖銷暫估分錄,根據發票做購進材料分錄,然后把之前領用材料分錄做調整分錄,使得按購進材料發票金額做領用
2019-01-12 11:20:12
你好 購買原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 使用原材料 借:生產成本,貸:原材料 完工入庫 借:庫存商品,貸:生產成本 對外銷售結轉成本 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2022-07-09 10:17:28
借:生產成本 貸:原材料 借:庫存商品 貸:生產成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2023-01-09 15:30:01
分別是 借:其他業務成本 貸:原材料 借:生產成本等 貸:原材料
2023-11-14 09:08:42
您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
2020-06-23 10:24:09
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