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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-10-23 22:51

您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應付賬款10,貸:以前年度損益調整10,再按發票入賬   借:以前年度損益調整9貸:應付賬款9

庾老師 解答

2021-10-23 22:54

同學您好,如果我回答的您滿意了,麻煩給個好評,謝謝

鵬鵬考會計 追問

2021-10-23 23:17

那如果我沒有結轉成本,我的分錄就對了吧?

庾老師 解答

2021-10-23 23:21

跨年了,不可以不結轉成本,

鵬鵬考會計 追問

2021-10-24 09:50

我的意思沒有領用?就可以不用結轉成本,調整以前年度損益,就按照我寫的分錄?

庾老師 解答

2021-10-24 10:12

沒有領用你為什么要做成本

鵬鵬考會計 追問

2021-10-24 13:12

沒有領用,我的意思沒有領用的暫估,我沒有結轉成本可以不用結轉成本,調整以前年度損益,就按照我寫的分錄?我已經說了我沒有領用的前提?

庾老師 解答

2021-10-24 13:15

那就不用了,只調整原材料和應付賬款

鵬鵬考會計 追問

2021-10-24 16:05

那老師,只要是跨年度的估價或者預提的費用成本,不管實際開票和當初估計的一不一致,都需要通過以前年度損益過渡一下,1,這樣就對本年的損益不影響了?2如果過了匯繳期間,還得做申報更正年報?

庾老師 解答

2021-10-24 16:41

不影響本年利潤,因為要調整期初未分配利潤       過了匯算清繳,不用更正

鵬鵬考會計 追問

2021-10-24 19:42

如果沒過匯繳時間,就直接調整匯繳表就行?

庾老師 解答

2021-10-24 19:44

是的,直接調整,就可以了

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您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
2020-06-23 10:24:09
您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應付賬款10,貸:以前年度損益調整10,再按發票入賬 借:以前年度損益調整9貸:應付賬款9
2021-10-23 22:51:29
您好 可以先計入原材料科目 然后領用計入成本 根據領用的數量對應結轉 借;原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 借;勞務成本 貸:原材料 借:主營業務成本 貸:勞務成本
2020-02-07 15:52:43
你好; 你們 屬于什么類型的公司; 這個房屋拆除 是你們公司的? 房固定資產 拆除了嗎 ? 這樣好判斷科目? ?
2022-03-18 11:39:16
借:主營業務成本--工資 貸:應付職工薪酬--工資
2018-04-08 15:49:45
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