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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-12 11:20

你好,本月回來的材料票比上月按暫估材料結轉的成本多,根據你這個描述,之前應當 是少結轉了成本才是的 
沖銷暫估分錄,根據發票做購進材料分錄,然后把之前領用材料分錄做調整分錄,使得按購進材料發票金額做領用

張績 追問

2019-01-12 11:42

老師,本月回來的材料票比上月按暫估材料結轉的成本少,請問多結轉的材料成本如何做分錄?

鄒老師 解答

2019-01-12 11:46

你好 
沖銷暫估 
借;應付賬款——暫估   貸;原材料 
根據發票做分錄 
借;原材料   貸;銀行存款等科目 
然后對多結轉的成本做調整 
借;原材料   貸;生產成本 
借;生產成本  貸;庫存商品 
借;庫存商品  貸;主營業務成本

張績 追問

2019-01-12 12:05

但10-12月沒收入,上面對多結轉成本進行調整,導致本月利潤表、所得稅報表營業成本出現負數可以嗎?

鄒老師 解答

2019-01-12 12:08

你好,當季度沒有收入,調整成本,就會導致第四季度成本負數的,可以的

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你好,本月回來的材料票比上月按暫估材料結轉的成本多,根據你這個描述,之前應當 是少結轉了成本才是的 沖銷暫估分錄,根據發票做購進材料分錄,然后把之前領用材料分錄做調整分錄,使得按購進材料發票金額做領用
2019-01-12 11:20:12
你好,把暫估的先紅沖按發票的金額入賬
2020-03-05 19:41:34
您好 結轉為成本的分錄也要紅沖
2022-01-18 10:56:26
您好,這個材料領用后入了哪個科目呀,對應科目也要沖減,這樣原材料就不為負了 借:生產成本-原材料(負) 貸:原材料(負) 完工庫存商品全部賣了的話,主營業務成本對應也要沖減部分
2024-02-17 20:55:35
您好,對的,這個一個憑證就行
2023-10-16 14:11:29
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