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長情的戒指
于2020-03-05 19:40 發布 ??1537次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-05 19:41
你好,把暫估的先紅沖按發票的金額入賬
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老師上月材料暫估入賬已領用出庫,材料成本已結轉,這個月材料發票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負數。已結轉的成本要不要沖回。
答: 你好,把暫估的先紅沖按發票的金額入賬
本年一月原材料暫估入庫,二月已領用,三月收到發票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請問暫估的金額跟發票金額一致么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,原材料暫估的金額310元,實際收到發票的金額300元,這樣生產成本就多領用了10元,要怎么處理?
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師,我們之前原材料暫估10萬,單價是200,這個月來了5萬發票,單價是220,是不是先沖10萬暫估,然后購進5萬原材料?剩余沒開發票的重新暫估是按多少呢?我下邊這樣寫可以嗎?
討論
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發票時: 如何入賬?
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月沖紅:借:原材料113(負數);貸:應付賬款-暫估113(負數)。借生產成本-直接材料113(負數),貸:原材料113(負數);1月收到發票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
材料入庫的正常流程是:借:原材料 貸:暫估材料發票到了沖暫估:借:暫估材料 貸:應付賬款是這樣嗎
老師你好,去年我暫估材料成本100萬,今年收到60萬,這60萬我該如何賬務處理
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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