女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

venus老師

職稱中級會計師

2023-01-10 17:00

紅沖12月份暫估再做一比分錄

林霧 追問

2023-01-10 17:05

12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。
12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應付賬款-暫估-113。
借生產成本-直接材料-113,貸:原材料-113;
收到發票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。
借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;

venus老師 解答

2023-01-10 17:10

收到了發票就是借原材料
應交稅費應交增值稅(進項)
貸應付賬款

林霧 追問

2023-01-10 17:15

12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。
12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應付賬款-暫估-113。
借生產成本-直接材料-113,貸:原材料-113;
收到發票:原材料100,應交稅費-應交增值稅進項13;貸:應付賬款-暫估113。
借生產成本-直接材料100,貸:原材料100;
生產成本和原材料都有差額13了?

venus老師 解答

2023-01-10 17:16

12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。
12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應付賬款-暫估-113。

收到發票:原材料100,應交稅費-應交增值稅進項13;貸:應付賬款113。

林霧 追問

2023-01-10 17:18

原材料余額負數13,可以嗎

venus老師 解答

2023-01-10 17:21

同學想請問你們就進113領用113嗎

林霧 追問

2023-01-10 17:23

12月全部用完了

林霧 追問

2023-01-10 17:24

12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。
12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料100,貸:原材料100;(原材料借方差額13)
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應付賬款-暫估-113。

收到發票:原材料100,應交稅費-應交增值稅進項13;貸:應付賬款113。(原材料借方差額-13)這樣?

venus老師 解答

2023-01-10 17:31

12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。
12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料100,貸:原材料100;(原材料借方差額13)
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應付賬款-暫估-113。

收到發票:原材料100,應交稅費-應交增值稅進項13;貸:應付賬款113。(原材料借方差額-13)這樣?

venus老師 解答

2023-01-10 17:32

你好這樣沒錯,同學

林霧 追問

2023-01-10 17:43

終于搞明白了,謝謝老師

venus老師 解答

2023-01-10 18:02

好的同學。祝你生活愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
2023-01-10 17:09:10
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
你好,你單位有針對這個暫估取得對應的購進發票嗎??
2023-12-07 08:54:55
你好!直接做,暫估不用管稅的問題
2018-08-24 11:19:50
您好,可以的,如果是材料已收到,沒有收到發票的,最好先入原材料,再領用時入合同成本。月底再結轉入主營業務成本處理。
2018-10-15 23:13:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...