

采購貨物,供貨商讓開返利票,供貨商做了紅字信息表,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,會計分錄如何登記
答: 你好 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
你好,我是購買方,供應(yīng)商 提供銷售折讓紅沖了部份發(fā)票,導(dǎo)致我這邊有個進項稅額轉(zhuǎn)出。先問下我這個進項稅額的完整會計分錄怎么做。
答: 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月增值稅進項稅額夠了,部分進項放在待認(rèn)證進項稅額。有張專票供應(yīng)商開多了,按實際付款入賬,會計分錄怎么做
答: 您好,那樣的話,只能按照實際金額寫分錄了









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