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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-03-06 11:29

你好  借  應付賬款  貸 庫存商品  應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

優雅的外套 追問

2022-03-06 11:32

老師,你看下,謝謝

答疑蘇老師 解答

2022-03-06 11:36

你好,就按老師說的分錄做就可以了。

優雅的外套 追問

2022-03-06 12:14

但是沒開數量,單價,只有總金額

答疑蘇老師 解答

2022-03-06 12:20

你好,同學的分錄也不用體現單價哦!就是剩余部分的成本除以數量就是單價。

優雅的外套 追問

2022-03-06 13:40

庫存商品肯定要填寫,數量,單價,這什么也不知道

答疑蘇老師 解答

2022-03-06 13:44

你好,數量是不變的,這個抵消后只是單價變了。

優雅的外套 追問

2022-03-06 13:46

給了專票,一個抵扣聯和1個發票聯,要不要放到抵扣憑證里,還是2聯放到這筆業務里

答疑蘇老師 解答

2022-03-06 14:10

你好,抵扣聯放抵扣憑證里。

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相關問題討論
你好 借 應付賬款 貸 庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2022-03-06 11:29:30
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
2023-08-05 10:35:59
你好 驗收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財產損益,貸:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-04-24 09:04:12
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益
2022-03-20 14:54:09
您好,那樣的話,只能按照實際金額寫分錄了
2023-04-29 16:06:30
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